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2015年國際內審師《內部審計實務》知識點:財務審計業(yè)務

來源: 正保會計網校 編輯: 2015/07/03 11:57:54  字體:

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  2015年國際注冊內部審計師考試備戰(zhàn)已經開始,為了幫助學員們提前備考,正保會計網校教學專家整理了2015年國際內部審計師考試《內部審計實務》知識點供大家參考,希望對廣大考生有所幫助,祝大家夢想成真!

  財務審計業(yè)務

  財務審計業(yè)務是對組織的財務收支和經濟活動實施的獨立審查和評價,關注的是組織財產的安全性、財務信息的可靠性和完整性。

  ·財務審計業(yè)務的目的是:

  財務信息的揭示是否遵守已建立的標準或準則;

  組織是否遵守法律或法規(guī)的具體財務規(guī)定;

  組織是否恰當?shù)亟⒉嵤┝擞嘘P財務報告和資產安全的內部控制制度,以促進控制目標的完成。

  財務審計業(yè)務通常是由外部審計師實施,但是,也屬于內審計職責范疇內。

  外部審計師關注組織財務報表,目標是檢查審計財務報告里的信息是否遵守會計準則,是否公允地反映了組織真實的財務狀況和經營成果。

  內部審計師關注組織內部控制,檢查涉及財務的程序、制度是否存在缺陷和漏洞,并對關鍵環(huán)節(jié)進行控制,從而提出完善制度的建議,確保支持編制財務報告的相關程序都是有效的。

  ·《薩班斯法案》和SEC規(guī)定,上市公司的首席執(zhí)行官和首席財務官在每個季度和年度報告中都要證明以下事項:

  他們已經復核了報告,并且相信報告內容是真實的、完整的,沒有產生誤導;

  他們有責任建立和維護被稱為“披露控制和程序”的規(guī)定;

  他們全面披露了控制缺陷,揭示了涉及管理人員或其他重要雇員的舞弊行為;

  在至近一次評估后,是否還存在影響內部控制的重大變更。

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